Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /0334/022
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Ružindol
Dodávateľ: Profi Elektro
Adresa: ,91701 Trnava
IČO: 10372400
Predmet: žiarivky
Fakturovaná suma s DPH: 229,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.11.2022
Dátum vystavenia: 29.11.2022
Dátum splatnosti: 13.12.2022
Dátum úhrady: 30.11.2022
Súbor: DF_0334_022
Zverejnené: 09.12.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov