Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 16:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: ŠJF/0378/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Ružindol
Dodávateľ: DUNAJ - Ostrava CZ s.r.o.
Adresa: Palackého 963/11,70200 Ostrava 1
IČO: 26808366
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 74,87
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.12.2019
Dátum vystavenia: 19.12.2019
Dátum splatnosti: 02.01.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: ŠJF_0378_019
Zverejnené: 26.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov